Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SCOC103"

De mariano
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'''Relatório para Ordem de Compra'''
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Este relatório foi desenvolvido para acompanhar as situações das ordens de compras. 
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Para gerar o relatório acessar o menu: 
  
 
'''Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios '''
 
'''Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios '''
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Selecionar o relatório 103
  
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'''Relatório 103 pode ser gerado com as seguintes transações: '''
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Para gerar o relatório informar a transação de acordo com o tipo de compra: 
  
 
'''90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo'''
 
'''90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo'''
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'''90400 - Ordem de Compra para Compra de Produtos de Estoque '''
 
'''90400 - Ordem de Compra para Compra de Produtos de Estoque '''
  
'''90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. '''
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'''90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. ''' '''Situação:'''
  
'''Esse relatório pode ser gerado com as Situações:'''
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Selecionar a situação que deseja consultar
  
 
'''1 – Aberto Total '''(para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)
 
'''1 – Aberto Total '''(para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)
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'''9- Não fechado '''(ordem de pagamento não fechada)
 
'''9- Não fechado '''(ordem de pagamento não fechada)
  
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''' Fornecedor:''' digitar o código do fornecedor que possui a ordem de compra. 
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Clicar em executar para gerar o relatório
  
 
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Edição atual tal como às 15h32min de 7 de julho de 2017

Este relatório foi desenvolvido para acompanhar as situações das ordens de compras. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório 103

RTENOTITLE

Para gerar o relatório informar a transação de acordo com o tipo de compra: 

90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo

90400 - Ordem de Compra para Compra de Produtos de Estoque 

90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais.  Situação:

Selecionar a situação que deseja consultar

1 – Aberto Total (para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)

2- Aberto Parcial (para ordens de compra que foram atendidas parcialmente)

4 – Liquidado (ordem com nota fiscal lançada)

5 – Cancelada (ordem de compra cancelada)

8-Preparação Análise ou NF (nota fiscal não fechada)

9- Não fechado (ordem de pagamento não fechada)

 Fornecedor: digitar o código do fornecedor que possui a ordem de compra. 

RTENOTITLE

Clicar em executar para gerar o relatório

RTENOTITLE