Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SCOC103"
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[File:Manual Ordem de Compra Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
− | |||
Selecionar o relatório 103 | Selecionar o relatório 103 | ||
Linha 10: | Linha 9: | ||
[[File:Manual Ordem de Compra Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
− | + | Para gerar o relatório informar a transação de acordo com o tipo de compra: | |
− | + | ||
'''90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo''' | '''90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo''' | ||
Linha 18: | Linha 16: | ||
'''90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. ''' | '''90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. ''' | ||
+ | '''Situação:''' | ||
− | + | Selecionar a situação que deseja consultar | |
− | + | ||
'''1 – Aberto Total '''(para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada) | '''1 – Aberto Total '''(para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada) | ||
Linha 33: | Linha 31: | ||
'''9- Não fechado '''(ordem de pagamento não fechada) | '''9- Não fechado '''(ordem de pagamento não fechada) | ||
+ | Fornecedor: digitar o código do fornecedor que possui a ordem de compra. | ||
− | + | [[File:Manual Ordem de Compra Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
− | + |
Edição das 15h03min de 7 de julho de 2017
Relatório para Ordem de Compra
Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios
Selecionar o relatório 103
Para gerar o relatório informar a transação de acordo com o tipo de compra:
90450 - Ordem de Compra Uso e Consumo
90400 - Ordem de Compra para Compra de Produtos de Estoque
90415 - Ordem de Compra - Transferência entre Filiais. Situação:
Selecionar a situação que deseja consultar 1 – Aberto Total (para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)
2- Aberto Parcial (para ordens de compra que foram atendidas parcialmente)
4 – Liquidado (ordem com nota fiscal lançada)
5 – Cancelada (ordem de compra cancelada)
8-Preparação Análise ou NF (nota fiscal não fechada)
9- Não fechado (ordem de pagamento não fechada)
Fornecedor: digitar o código do fornecedor que possui a ordem de compra.