Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ordem de Compra"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 46: Linha 46:
  
 
[[File:Manual Ordem de CompraImagem4.png|700x400px|RT ENOTITLE]]
 
[[File:Manual Ordem de CompraImagem4.png|700x400px|RT ENOTITLE]]
 +
 +
Processar a ordem de compra 
 +
 +
[[File:Manual Ordem de CompraImagem5.png|700x400px|RT ENOTITLE]]

Edição das 09h04min de 29 de junho de 2017

Usamos esse formato de Ordem de Compra para fornecedores que não estão no gerenciamento de compras e para transferência entre filiais ou empresas do grupo. 

As ordens de compra são referenciadas na entrada dos produtos no estoque, ou seja toda nota fiscal de entrada de produtos tem uma ordem de compra relacionada. 

Para gerar a ordem de compra acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Agrupada

RT ENOTITLE

Para gerar a ordem de compra preencher os campos: 

Nº Ordem de Compra: digitar 0 e enter - o sistema buscará automaticamente a próxima numeração da ordem. 

Emissão: o sistema busca automaticamente a data que a ordem está sendo gerada

Transação Produto: 

90400 - ordem de compra produtos de estoque (fornecedores diversos)

90415 - ordem de compra transferência entre filiais

Fornecedor: informar código do fornecedor

Condição de Pagamento: informar condição de pagamento acordada com o fornecedor 

Transportadora: informar código da transportadora que fará o transporte (caso não tenha definido deixar em branco)

Observação: se houver necessidade de inserir observações na ordem digitar no campo onservação. 

RT ENOTITLE

Após preencher os dados da tela principal da ordem de compra, informar os produtos. 

Clique na aba produtos

RT ENOTITLE

Na aba produtos, preencher: 

Produto: informar código do produto

Qtde. Pedida: informar a quantidade 

Preço Unitário: informar preço do produto

RT ENOTITLE

Processar a ordem de compra 

RT ENOTITLE