Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Pedido Produtos Segregados"
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Produtos segregados são produtos que estão prestes a vencer. Esses produtos devem ser transferidos para o depósito 88 para ação comercial. | |
− | + | A comissão do vendedor é fixa 1,5%. | |
− | + | ||
− | + | ||
Para emitir o pedido acessar o menu: | Para emitir o pedido acessar o menu: | ||
Linha 56: | Linha 54: | ||
'''Vendedor:''' código do vendedor que realizou a venda | '''Vendedor:''' código do vendedor que realizou a venda | ||
+ | |||
+ | Clicar em Processar | ||
[[File:Manual Produtos segregados Imagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual Produtos segregados Imagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Recalcular o pedido. | ||
+ | |||
+ | Selecionar só recalculo. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual Produtos segregados Imagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Fechar o pedido. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual Produtos segregados Imagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Escolher uma opção para fechamento. | ||
+ | |||
+ | '''Pedido '''= para emissão de nota fiscal | ||
+ | |||
+ | '''Pré - Venda '''= para emissão de cupom fiscal | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual Produtos segregados Imagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 16h38min de 1 de março de 2017
Produtos segregados são produtos que estão prestes a vencer. Esses produtos devem ser transferidos para o depósito 88 para ação comercial.
A comissão do vendedor é fixa 1,5%.
Para emitir o pedido acessar o menu:
Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos / Varejo / Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90188
Cliente: código do cliente
Representante: código do vendedor que está realizando a venda
Condição de Pagamento: informar condição de pagamento negociada com o cliente
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto segregado
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar código do depósito (filial + 88)
Tabela de Preço: informar tabela de preço de acordo com a tabela praticada para o cliente
Quantidade: informar quantidade do produto segregado
Preço Unitário: informar preço definido pela gerencia
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Portador: 9999
Transportadora: própria empresa
Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento de acordo com a condição de pagamento
Vendedor: código do vendedor que realizou a venda
Clicar em Processar
Recalcular o pedido.
Selecionar só recalculo.
Fechar o pedido.
Escolher uma opção para fechamento.
Pedido = para emissão de nota fiscal
Pré - Venda = para emissão de cupom fiscal