Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Venda de Imobilizado"

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'''Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)'''
 
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Manter a transação sugerida para os itens clicando na opção Sim. 
 
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Passar para os próximos campos e não manter a sugestão de alteração de transação.
 
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Para esta mensagem clique em Não.
 
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Apagar a tabela de preço.
 
Apagar a tabela de preço.
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Clicar em '''Processar '''na aba Diversos.
 
Clicar em '''Processar '''na aba Diversos.

Edição das 11h10min de 25 de novembro de 2016

clique para ampliar

A venda de Imobilizado ocorre quando emitimos a nota de venda de um bem que consta no Imobilizado da empresa. Por exemplo, veículos, computadores, impressoras, nobreak, etc...)

Para emitir uma nota de venda de imobilizado, acessar o menu: 

Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

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Para emitir a nota de venda de imobilizado, selecionar a opção manual. 

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Para emitir a nota informar : 

Cliente: código do cliente que será vendido o bem imobilizado

Transação Produto: informar a transação de acordo com as situações abaixo: 

6551- venda de ativo imobilizado fora do estado 

5551 - venda de ativo imobilizado dentro do estado

5551 A - venda de veículo com redução na base de ICMS (dentro do estado)

6551 A - venda de veículo com redução na base de ICMS (fora do estado)

Manter a transação sugerida para os itens clicando na opção Sim. 

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Clicar em processar. 

Informar o código do bem do ativo imobilizado no campo produto. 

Para não sugerir nova transação, clicar na opção N. 

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Passar para os próximos campos e não manter a sugestão de alteração de transação.

Para esta mensagem clique em Não.

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Qtde. Fatur. : informar a quantidade para venda do imobilizado

Clicar em ok. 

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Apagar a tabela de preço.

Preço Unitário Liq.: informar o preço unitário conforme valor depreciado no patrimônio

No teclado dar seta pra cima para gravar o item, e se houver mais itens seta para baixa para incluir.

Clicar na aba Diversos.

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Na aba Diversos informar:

Transportadora: informar transportadora cliente retira ou transportadora terceirizada

Observação da Nota: colocar dados referentes ao bem

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Clicar em Processar na aba Diversos.

Clicar no botão fechar para fechar a nota fiscal. 

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Confirmar o fechamento da nota, clicando em Sim. 

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Gerar o arquivo da nota fiscal, clicando em Sim. 

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No espelho da nota conferir a cfop. Fechar o espelho da nota clicando em sair. 

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Prosseguir com a geração da nota clicando na opção Sim.

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Clicar em Ok. 

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